2024年10月份馬上就要過完了,有快要到一年一度的年底匯算清繳了,每到年底匯算清繳,企業(yè)才會發(fā)現(xiàn)自己利潤非常高,如果不加以處理的話,將會面臨繳納高額的企業(yè)所得稅和分紅稅,企業(yè)年底缺成本發(fā)票,是很多正常開展生產(chǎn)經(jīng)營活動的每一個企業(yè)都普遍存在這個問題。那么2024缺成本如何處理呢?
一、合理利用核定征收稅收優(yōu)惠政策:
相信大家都聽說過核定征收園區(qū)吧,這邊是地方政府推出優(yōu)惠政策個體戶所能享受到的地方,通過在核定征收園區(qū)設(shè)立個體工商戶,并申請核定征收,可以有效解決無法獲取進(jìn)項票和成本票的問題。個體工商戶按照核定的稅率繳稅,綜合稅負(fù)率較低,從而降低企業(yè)稅負(fù)。因為園區(qū)個體戶核定后個稅0.5%,加上增值稅、附加稅綜合稅負(fù)在2%左右。
以我們園區(qū)去年合作幫的一家營銷策劃公司為例,這家公司年開票450萬,而且是在完全沒有成本票的情況下,這家公司去年僅需要繳納的稅費(fèi)為:
個稅450*0.5%=2.25萬;
增值稅:450*1%=4.5萬;
附加稅:450*0.06%=0.27萬;
合計7.02萬!
利用核定征收稅收優(yōu)惠政策處理缺成本票的原理:
當(dāng)我們企業(yè)在實際經(jīng)營中出現(xiàn)缺少成本票不知道如何處理的情況時,就可以將這些缺少成本票的業(yè)務(wù)提取出來,在一些稅收優(yōu)惠園區(qū)成立一家個體戶并申請核定征收政策,以業(yè)務(wù)分包的形式,用個體戶來承接業(yè)務(wù),享受園區(qū)的優(yōu)惠政策。個體工商戶申請核定征收政策后,可以享受增值稅、附加稅和個人經(jīng)營所得稅等稅收優(yōu)惠政策,并且個體戶不需要繳納企業(yè)所得稅和分紅稅!
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二、自然人代開:
對于無法從供貨商處(比如是個人)獲得發(fā)票的情況,直接讓個人通過稅收優(yōu)惠園區(qū)代開發(fā)票,因為園區(qū)代開發(fā)票,是按照個人經(jīng)營所得繳納個稅,核定后的綜合稅率在1.8%-3%左右,代開100萬,那么個人只需要繳納1.8萬的稅費(fèi)就可以了。這樣合法合規(guī)地獲取成本票,同時享受較低的綜合稅負(fù)。
這種方式就比較簡單快速,缺成本票,目前,在咱們有政策的地方能核定征收,直接劃入個人所得稅,無需匯算清繳、無需再次繳納,更不用注冊公司,綜合稅率極低。綜合稅率都不會超過3%。至于合法問題,因為是政府園區(qū)提供的優(yōu)惠政策,根據(jù)地區(qū),發(fā)票基本上是在稅務(wù)大廳中開的,也有完稅憑證,所以自然人代開核定完全是合法可行的。
三、靈活用工平臺:
靈活用工平臺適合用于解決缺少銷售傭金的成本票的問題,很多公司都存在銷售傭金的情況,而一般傭金都是給自然人,這種情況我們也可以通過靈活用工平臺來解決,企業(yè)可以入駐靈活用工平臺,通過平臺支付傭金,而后可以申請開具發(fā)票給到企業(yè),一般是開具6個點(diǎn)的專用發(fā)票。
四、利用國家普惠性稅收優(yōu)惠政策
為了鼓勵特殊地區(qū)和一些特殊的產(chǎn)業(yè),國家也出臺了一系列普惠性稅收優(yōu)惠或財政獎勵政策。
針對小型微利企業(yè)政策如下:
除了從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
1、西部大開發(fā)政策:企業(yè)所得稅可以減按15%來征收;
2、高新技術(shù)企業(yè)政策:企業(yè)所得稅同樣可以減按15%來征收;
3、雙軟企業(yè)政策:企業(yè)所得稅可以加計扣除。
上面為大家推薦的這四種2024缺成本票如何處理的方法,都是在合法合規(guī)的進(jìn)行稅務(wù)籌劃的方式,在這里智小賬更推薦大家使用第一種利用核定征收稅收優(yōu)惠政策來解決成本票開不回來的問題,確保了公司的稅務(wù)合規(guī)性,可以有效的避免公司因為缺成本票導(dǎo)致的利潤虛高需要繳納的稅負(fù)較重等問題,同時還能享受到一定的稅收優(yōu)惠政策。
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